-
Добрый день!
Вы сами (ваша фирма) - не переработчик? а посредник?
Вы пишите, что получили давальческое сырье, то есть - не ваше.
А потом и вы передави его в переработку.
Т.е.двойная передача материалов до переработки, правильно?
-
Добрый день! Да, всё так
-
На самом деле, получается, что для вашего заказчика ваша фирма - изготовитель (или переработчик), хотя вы производите услуги по переработке материалов и производству продукции для заказчика силами сторонней организации (настоящего изготовителя-переработчика).
С заказчиком есть смысл вести расчеты на счете 62, а с реальным переработчиком - на сч.60.
У меня есть к вам вопрос. В договоре с заказчиком у вас написано, что вы передаете новый вид продукции "тяга" (взамен сырья) в количестве N единиц по стоимости изготовления (переработки)? Или вы только услуги по изготовлению продаете? 🤨 С точки зрения отражения в программе, это практически одно и то же. Но все-таки проще, если вашей выручкой будут услуги по производству (т.е. работы), оказываемые заказчику. Изготовление продукции заказчику - красиво звучит, но по сути, просто останется выручкой от реализации работ, хоть и по производству N единиц новой продукции.
Согласны? 🤔
Так как?
И уточните. У вас по-прежнему УСН?
(Я выкладываю файл со скриншотами, подготовила. Надеюсь, ничего не упустила.)
-
Алена, добрый день! Спасибо. В ООО ОСНО. Продаем услуги по переработке деталей. Получается взяли мы части детали, отдали в переработку - тут всё движение за балансом происходит. и меня по сути интересует как настроить его в 1С.
Cпасибо за скрины, но документ Передача в переработку почему-то не проводтся. Я уже и требование-накл сделала. Пишет "не списано..." Или его получается можно не проводить, само списание-то сделано требованием-накладной?
Короче, застряла. сижу уже сколько времени не могу провести, не пойму в чем дело. Алена, а как отразить возврат брака - заказчик нам вернул деталь, мы соответственно подрядчику на переделку.
Вопрос удалён модератором.
-
Цитата: Cпасибо за скрины, но документ Передача в переработку почему-то не проводтся. Я уже и требование-накл сделала. Пишет "не списано..." Или его получается можно не проводить, само списание-то сделано требованием-накладной?
Может, неверно время указано? раньше, чем поступление? Всё служебное сообщение привели бы...
Цитата: ... а как отразить возврат брака - заказчик нам вернул деталь, мы соответственно подрядчику на переделку.
Думаю, это движение по забалансу и только. Программа не поймет , что речь о браке продукции. Во-первых, потому что вы не сами работы делаете (отражение в пр-ме); во-вторых, потому что вы уже отдали продукцию заказчику "реализацией услуг по переработке".
Цитата: Алена, а у Вас случайно нет скринов (очень понравились, всё понятно, по ОСНО сделала по аналогии) - как отразить по давальческому сырью: мы покупаем материалы для заказчика, потом отдаем эти материалы в переработку подрядчику, те нам получается ГП, а мы потом ГМ продаем. Т.е. всё то же самое, только материалы не давальческие. Была бы очень признательна.
Увы, это новый вопрос. Создайте, пож-та, свою новую тему.
-
Алена, добрый день! Спасибо за ответы - служебное сообщение я всё привела, там больше ничего. Время документа смотрю в первую очередь. Но я думаю, что если документ останется непроведенным - это ведь ни на что не влияет. По браку думаю также, спасибо, что подтвердили мои мысли.
А новую тему сейчас задам. Только по браку не совсем сообразила:
Допутим отдали нам Заказчики брак (почступление ТРУ(в переработку):
Дт003.01
Мы передадали подрядчикам на переделку(треб-накл+передача сырья в переработку):
Дт003.02 Кт003.01
Дальше нам вернули подрядчики (думаю завести поступлением из переработки и заполнить только одну вкладку (продукция). Тут указать наименование, количество, сумму и счет учета уже не 20, а 003.01? Но без счета затрат не проводит. проводка я так понимаю должна быть следующая:
003.01 003.02
Дальше думала сделать Реализацию услуг по переработке, заполнив вкладку только материалы, что бы сделать проводку:
Кт003.01
Но опять не тут-то было.
Алена, подскажите, пожалуйста, какими документами в 1С Вы бв провели две последние операции? Спасибо
-
Здравствуйте!
Вы как посредник передаете бракованные МПЗ на переделку брака транзитом. На сч.20 в этот раз ничего не отражаете.
Сначала "Поступление товаров и услуг" с видом операции - в переработку : Дт 003.01
Затем можно "передача товаров " - в переработку: Д003.02 К003.01
При возврате из переделки исправленных изделий (с тем же названием) можно попробовать задействовать док-т "Поступление из переработки", но только вкладку "Возвращаемые материалы". Считается, что если нажать "заполнить по остаткам", то автоматически подставится то кол-во позиций МПЗ, которое вы передавали. И при проведении должны сформироваться автоматически проводки как Д 003.01 К003.02 (обратная). То есть, чужие МПЗ, которые нужно вернуть заказчику (собственнику), д.вернуться временно на ваш склад.
И кроме того, последнее движение можно выполнить док-том "Передача товаров" с видом операции - Передача продукции заказчику.
В данном случае не важно, использован ли счет 43, или 21, или 10, или 003.01.
Проводки не формируются. Док-т вводится ради печатной формы.
Списание К003.01(003.02) на закладке "Материалы заказчика" в док-те "Реализация товаров и услуг".
-
Добрый день! Измучилась, не проводится документ Передача сырья в переработку. Всё нормально вроде, в оборотке приход есть, даты уже разные поставила: поступление и передачаа, документы заново завела. Я вот думаю может это потому, что я делаю требование-накладную - там есть уже проводка: Дт003.02 Кт003.01. И потом ещё документ Передача в переработку, который подразумевает под собой ту же проводку. Зачем нам тебование-накл? Опять же если я удаляю треб-накл - документ всё равно не проводится🤦♀️
Вообщем продолжаю решать первую задачку, т.к. брак из-за этого не могу делать. У меня по браку не проводится документ передача в переработку, думаю из-за этого не проводится и Поступление из переработки.
-
Требование-накладная создает проводку с суммой по забалансовым счетам. Передача сырья в переработку работает с собственными материалами.
А про Поступление из переработки вы написали в части возврата материалов? Не поняла...
-
Добрый день! Да, документ Поступление из переработки, закладка возвращаемые материалы - заполнить- 1С ничего не ставит, думаю из-за того, что документ Передача в переработку - не проводится
Поэтому решила начать с начала, без брака, у меня ведь изначально этот документ не проводился
Прикрепляю скрин свой. Не пойму почему так...
-
Я вам уже сказала.
Цитата: Передача сырья в переработкуработает с собственными материалами.
Не пытайтесь. В типовом варианте не получится давальческое сырьё стороннего собственника передать этим документом.
-
ааа, а на ваших скринах эти документы проведены. Ну ладно, пусть болтается непроведенным.
Если сейчас говорить о браке, то я на передачу сделаю треб-накл и документ передача в производство оставлю непроведенным (а только для распечатки М-15). далее Вы пишите, что документ Поступление из переработки должен быть проведен, вернее заполнить - закладка Возвращаемые материалы должны заполнится. Не заполняются и если я вручную выбираю, то при проведении просит заполнить закладку "Счета затрат". Я ее заполняю и всё равно не проводится документ. Видимо его мы проводим для печатной формы.
Попробовала сделать эту операцию через документ "Передача продукции заказчику" - никаих проводок не сформировал, как Вы и говорите.Вообщем либо этот документ, либо Поступление из переработки должен быть.
Т.е. я так поняла, проводки здесь такие:
Дт 003.01 поступление ТРУ в переработку
Дт 003.02 Кт003.01 требование-накладная
Остальные документы для формирования печатных форм. Алена, подскажите, пожалуйста, я права или нет?
А вот чтобы списать с 003.1 (т.е. сделать проводку Кт003.01)делается документ Реализация услуг по переработке. Но когда я заполняю закладку Материалы заказчика выскакивает ошибка и выбрасывает из базы вообще:
Ошибка СУБД:
Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
по причине:
Внутренняя ошибка компоненты dbeng8
-
Спишите по сч.003.02 в док-те "Реализация услуг по переработке".
Я выложу ещё подборку материалов по теме. Посмотрите.
-
Спасибо, только с переработкой дав.сырьяв я ведь разобралась. Передача в переработку остается непроведенной. Алена, у меня ведь вопрос про брак. Может я непонятно написала. В предудущем моем сообщении только первая строчка касалась самой переработки, всё остальное про брак.
-
Я предположила, что тема брака, проходящая через вас транзитом, когда у вас нет ни доходов, ни новых расходов, быстро разберется в данной теме под заголовком (выше) - Движение давальческого сырья в 1С 8.2 . По сути, нужно только выписать документы на передачу, и всё. Движение по забалансу в данной ситуации - чисто информативное.
Если вам не понятны или не устраивают мои разъяснения, и даже материалы (подборка) с ИТС, то создайте новую тему. Возможно, кто-либо из форумчан чаще сталкивается с такими операциями. И вам помогут.
-
Алена, здравствуйте, я не говорю, что меня что-то не устраивает, просто делюсь, что ту схему, которую Вы предложили по браку - не получается осуществить в 1С. Вот и всё. Извините, если обидела Вас чем-то, только не нервничайте. Спасибо за предоставленный материал БОЛЬШОЕ.💐